你好學員,主營業(yè)務收入是不含稅的,主營業(yè)務成本一般也是不含增值稅的
老師,企業(yè)所得稅稅負率。應納稅所得額/(不含稅主營業(yè)務收入+不含稅其他業(yè)務收入)*100% 還是應納稅額/(不含稅主營業(yè)務收入+不含稅其他業(yè)務收入)*100%,幫我看看分子上哪個正確
老師,請問預交企業(yè)所得稅時,計算的應納稅所得額中的主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本都是不含增值稅的金額嗎?
老師,所得稅匯算清繳里A105040 其中計入本年損益的金額包含主營業(yè)務收入嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度預交的時候不能扣除費用嗎,主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本的差額就是應納稅所得額嗎?
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
您好老師,預交企業(yè)所得稅的時候就直接減去以前年度虧損了嗎?
但是如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本前存在不可抵扣進項稅額的情況或者企業(yè)是小規(guī)模納稅人,那么就是含增值稅的
老師,現(xiàn)在老板問差多少成本費用不用交所得稅,那我就應該告訴他本年的收入減去本年成本費用和以前年度虧損剩下的的金額對嗎?
大體是這個意思,成本費用中有的不能全部扣除,比如業(yè)務招待費,廣告宣傳費等。
嗯嗯,是一般納稅人,進項都可以抵,那我減主營業(yè)務成本的時候都是按不含稅的算對吧
嗯嗯,那就是這樣的
我是不是可以把這個月賬做好了之后生成利潤表,然后就直接按利潤表里的數(shù)據(jù)來算
可以按利潤總額乘以稅率預繳,匯算的時候需要調(diào)整再調(diào)整
好的,感謝您~
嗯嗯好的,不客氣的