你好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個(gè)正確
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式:企業(yè)所得稅稅率=應(yīng)納所得稅額/不含稅營(yíng)業(yè)收入*100%
增值稅中的銷售額包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入么?包不包含營(yíng)業(yè)外收入
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題。
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤(rùn))去哪里了 包含平臺(tái)里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個(gè)預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補(bǔ)償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
種植合作社給供聯(lián)社種地所產(chǎn)生的收益要交稅嗎?
老師,國(guó)外開具非貿(mào)發(fā)票過來且對(duì)方承擔(dān)WHT,我入賬時(shí)借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-對(duì)方,這筆預(yù)扣稅踩的科目對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該踩哪個(gè)科目?
老師請(qǐng)問一下重慶最低工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個(gè)科目
這里的應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅所得額具體的區(qū)別在哪里
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?
然后這個(gè)企業(yè)所得稅的稅負(fù)率就是實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,是這樣理解嗎
你好,是的,是這樣的