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你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?

2021-08-11 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 16:34

你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對的。

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你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對的。
2021-08-11
你好1. 不是的。 單獨(dú)的 看應(yīng)交企業(yè)所得稅的部分的; 2; 是說的本期收入的 3; 是的。 根據(jù)你應(yīng)交稅費(fèi) 合計來 計算的; 是的
2021-08-24
您好 不含稅實際銷售收入指主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入之和
2020-09-29
您好,是的,季度30萬以下是這樣申報的
2023-04-16
你好,一般控制在3%左右 計算稅負(fù)時候,銷售收入不含稅的
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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