你好?不知您是什么地區啊 現在一般地區第4季度的征收期結束了 實務上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數據 企業所得稅收入那查下電子稅局申報記錄查詢下10-12月的增值稅申報表?可以得到收入 財務報表可能有的稅局可以到月底申報 另外實務中有代賬公司是您說的這種方式 但是賬務處理要跟上,以后及時更正或是匯算清繳時候申報準確 以免稅局檢查風險
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七。現在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業所得稅負數調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了,我現在就是什么數據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發票,沒有什么業務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
我知道,就是可以查詢到收入嘛,但是我就是不清楚它的成本啊和他的實在的就是盈利虧損這些情況。我就是說看看能不能就是先按第三季度的這樣給他報上去,不然的話因為這樣子就會一直顯示逾期未申報嘛。然后后期不是有匯算清繳嗎?所以問下能不能先這樣子操作后面再更改
實務上收入要按正確的?要不稅局會比對異常的 利潤可以先按目前了解情況先申報 后期賬務出來后?及時更正
好的,謝謝
客氣?希望對您有幫助就好