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老師好,麻煩問下增值稅稅負(fù)是按銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?收入計(jì)算嗎,有異地繳稅和3的稅率的收入應(yīng)該怎樣計(jì)算呢

2022-01-02 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 09:09

你好!是按實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入

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快賬用戶5387 追問 2022-01-02 09:20

老師,是按實(shí)際繳納的稅金除以全部的不含稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:52

你好!是的,是這樣計(jì)算的

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快賬用戶5387 追問 2022-01-02 10:27

異地預(yù)繳的稅款是要單獨(dú)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:50

你好!預(yù)交的也計(jì)算在內(nèi)

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你好!是按實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入
2022-01-02
您好是不是一般納稅人?這個(gè)
2021-07-26
增值稅加計(jì)抵減的計(jì)算并不涉及遞減后的應(yīng)繳增值稅額。 增值稅加計(jì)抵減的計(jì)算,主要是根據(jù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的一定比例進(jìn)行抵減應(yīng)納稅額。根據(jù)政策規(guī)定,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額,生活性服務(wù)業(yè)納稅人按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 至于你提到的“遞減后的應(yīng)繳增值稅額”,這并不是加計(jì)抵減的計(jì)算方法,可能是對(duì)加計(jì)抵減政策的一種誤解。另外,增值稅稅負(fù)的計(jì)算與應(yīng)繳增值稅額、收入等數(shù)據(jù)有關(guān),具體計(jì)算方法可能因不同行業(yè)、不同地區(qū)或不同政策等因素而有所不同,需要結(jié)合具體情況進(jìn)行分析。
2023-11-13
您好 增值稅稅負(fù)率這樣計(jì)算 (646675.9-96307.12)/4983314.87=0.110442304843
2023-05-19
用 〈銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)〉/不含稅收入,這么計(jì)算出來的是比較準(zhǔn)的
2024-12-27
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