您好 增值稅稅負率這樣計算 (646675.9-96307.12)/4983314.87=0.110442304843
#提問#老師好,請問增值 稅稅負率是 銷項稅稅額減進項稅稅額然后除以不含稅收入嗎?
老師好,麻煩問下增值稅稅負是按銷項?進項?收入計算嗎,有異地繳稅和3的稅率的收入應(yīng)該怎樣計算呢
老師,增值稅的稅負率是用(銷項-進項)/不含稅的銷售額對嗎
請教老師一個問題, 稅負=(銷項-進項)/當期含稅銷售收入 實際繳納的增值稅=銷項-進項-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
銷項收入,4983314.87 稅額:646675.9 進項稅額:96307.12 銷項減進項得到55368.78 請問老師是不是拿:55368.78? 4983314.87得到稅負率? 老師是這樣算的嗎?增值稅
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
稅負率多少為有風險?
這個稅負率已經(jīng)算很高的了 稅負率按年測算 不是按月 您這是按月的還是按年的
按月這個月發(fā)生的
那最好按年的時候再測算 這個算很高的了 您不會每個月都這么高的吧
我算下這個月繳稅情況,好多外面的進項發(fā)票還沒有收進來,也需要看一些一個月有多少,需要交多少稅,在月底前在把外面的進項發(fā)票催催,老師這樣做對嗎?
對的 應(yīng)該先少繳稅 多抵扣 等到下半年的時候再看稅負率 畢竟交出去了 到時候進項多了 要留抵退稅? 留抵退稅有一定風險
謝謝老師的耐心回答,
稅負率跟行業(yè)還有關(guān)哈
啥關(guān)系?老師能給我普及一下詳細知識嗎?
您可以參照下面圖片
謝謝老師,這個稅負其實表達的是什么具體意思呢?是不能超過這么多嗎?是不是超過這么多就有一定的風險。
老師,他這個圖片上的說服力是按年還是按月的標準?
太高也有一定的風險 是按年的哈