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異地項目預交增值稅,銷售額是填寫不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應該預交多少增值稅?麻煩老師寫下計算方法

2021-07-26 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-26 11:25

您好是不是一般納稅人?這個

您好是不是一般納稅人?這個
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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:25

你申報表上面預繳,是含稅去填寫,算法稅額,你看我截圖

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 11:28

是一般納稅人,預繳申報表上的銷售額是含稅銷售額是嗎?

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 11:30

我上次預繳申報表寫成不含稅的了,是不是還需要補繳呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:33

是的是含稅金額,是的,那你這個不對啊,原則是需要去更正之前那個申報表

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 11:34

稅款也交過了,咋辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:41

你好 原則去異地稅局那邊更正之前預繳表,去補上 正規處理是這樣,

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:42

你們 要是這個異地預繳只交一部分, 后續這個還有,這個可以再后續異地預繳 再去交,和下次合并

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 11:42

還有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:49

沒有啊,這個只有這2種沒有看到反饋有第三種啊

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:50

還有不正規處理,不處理,之前異地少交,不處理,

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 11:55

這個月還有預繳,那這樣做的話本地應該交的增值稅會不會增加了?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 12:00

你要是有足夠進項稅額抵扣不會,一般計稅話

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 12:01

進項稅不夠抵的,上次都另外交了增值稅

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齊紅老師 解答 2021-07-26 12:05

你這個異地少交了對應的機構所在地,申報的時候也只能少抵扣。

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快賬用戶2720 追問 2021-07-26 12:06

上次的稅額是5049.19,這次需補繳上次的增值稅92.64,這次在當地主表申報表里面收入是這次不含稅的吧?不含上次未預繳的稅額吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 12:24

是的,機構所在地申報的那個銷售額取得是不含稅。

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齊紅老師 解答 2021-07-26 12:25

主表28欄和附表4,預繳的稅額就不包括你這個少稅額的。

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您好是不是一般納稅人?這個
2021-07-26
你好,預繳申報表里面填寫含稅的。
2023-11-06
你好,不是這樣的。 不含稅預收賬款金額*預計毛利率%2B利潤表里的利潤總額—當期預售收入計算的預交稅金,這個表述沒錯。 但預繳的稅金不包括預交的增值稅,因為增值稅是價外稅,不影響當期損益的。扣除的預繳稅金包括預繳的土地增值稅,以及稅金及附加(預繳的增值稅*相應的城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅率)
2021-07-07
這個是填寫不含稅的金額
2023-11-08
您好,申報表按稅法收入填寫,不是會計角度。
2020-09-09
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