您好是不是一般納稅人?這個
老師,房地產企業預交企業所得稅計算是:不含稅預收賬款金額*預計毛利率+利潤表里的利潤總額—當期預售收入計算的預交稅金,這個計算方法對嗎?還有就是減除的當期預售收入計算的預交稅金是預交的土地增值稅、預交的增值稅這兩項嗎?
異地項目預交增值稅,銷售額是填寫不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應該預交多少增值稅?麻煩老師寫下計算方法
老師建筑行業跨區域預交增值稅,是按開票價稅合計額的2%來算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業所得稅預交嗎,按多少預交呢
老師您好我想問一下增值稅免稅的應交稅費應交增值稅銷項稅額還用寫嗎,是不是直接就是多少收入就記多少收入呀,不記稅費了
你好老師,麻煩問一下,有無票收入的,增值稅減免稅申報明細表,減稅項目本期發生額按含無票收入的金額計算填寫還是按稅控盤上的金額計算填寫
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
你申報表上面預繳,是含稅去填寫,算法稅額,你看我截圖
是一般納稅人,預繳申報表上的銷售額是含稅銷售額是嗎?
我上次預繳申報表寫成不含稅的了,是不是還需要補繳呢?
是的是含稅金額,是的,那你這個不對啊,原則是需要去更正之前那個申報表
稅款也交過了,咋辦呢?
你好 原則去異地稅局那邊更正之前預繳表,去補上 正規處理是這樣,
你們 要是這個異地預繳只交一部分, 后續這個還有,這個可以再后續異地預繳 再去交,和下次合并
還有別的辦法嗎?
沒有啊,這個只有這2種沒有看到反饋有第三種啊
還有不正規處理,不處理,之前異地少交,不處理,
這個月還有預繳,那這樣做的話本地應該交的增值稅會不會增加了?
你要是有足夠進項稅額抵扣不會,一般計稅話
進項稅不夠抵的,上次都另外交了增值稅
你這個異地少交了對應的機構所在地,申報的時候也只能少抵扣。
上次的稅額是5049.19,這次需補繳上次的增值稅92.64,這次在當地主表申報表里面收入是這次不含稅的吧?不含上次未預繳的稅額吧?
是的,機構所在地申報的那個銷售額取得是不含稅。
主表28欄和附表4,預繳的稅額就不包括你這個少稅額的。