借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
我公司是一家小規(guī)模納稅人的建筑勞務公司,自開3%的票,開一部份工人工資到對方公司代發(fā)勞務工資,如票所示,如何做賬務處理?
小規(guī)模納稅人,11.30開具一張增值稅專用發(fā)票,金額:2000.00,收到款項時間12.11,請問應該如何做賬
小規(guī)模納稅人稅局代開專票 取票時已經(jīng)交了增值稅和城建稅,請問賬務處理?教育費、地方教育費、印花稅應如何做?
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票需要認證嗎?如何做賬務處理?
請問 小規(guī)模公司代開專票,增值稅稅務局已經(jīng)扣了,賬款還沒有收到,具體應該怎么做會計分錄呢 謝謝
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
代開的時候直接公戶扣了增值稅294.1,還需要另外做賬務處理嗎?
扣費的時候借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款。
這樣做兩筆分錄就可以是嗎
對,做兩筆會計分錄就可以。
你這個稅費是不過增值稅是不是還有附加稅啊?
代開的時候直接從公戶扣了增值稅,附加稅按季度申報
那增值稅直接這么做就可以。