你好? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
請問 公司收到部分賬款,還有一部分對方公司還沒有支付,但我已經(jīng)把全額發(fā)票開給對方了,怎么做會計(jì)分錄呢, 謝謝
請問 小規(guī)模公司代開專票,增值稅稅務(wù)局已經(jīng)扣了,賬款還沒有收到,具體應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢 謝謝
上年度去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅87.38,后來又申請作廢了。今年辦理了退稅申請,已經(jīng)收到87.38元。請問收到稅費(fèi)怎么做會計(jì)分錄。(小規(guī)模企業(yè))
老師,您好!小規(guī)模納稅人人在稅局代開了專票,出票時(shí)就已經(jīng)代扣了增值稅和教育附加這些!目前銷售款錢還沒有收到,這完整的會計(jì)分錄怎么做哈!感謝
老師你好,稅局代開的專票小規(guī)模公司,發(fā)票作廢后沒有申請退稅,也不打算再申請,開票的時(shí)候扣了增值稅和城建稅,現(xiàn)在科目余額表貸方是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
增值稅負(fù)數(shù)對么
?你好;? 是的。? 分錄是對的?
主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該填寫含稅還是不含稅的金額么
你好 是不含稅金額的?