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小規模納稅人,11.30開具一張增值稅專用發票,金額:2000.00,收到款項時間12.11,請問應該如何做賬

2020-12-07 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 15:21

你好,11月開票時借應收賬款2000 貸主營業務收入 貸應交稅費--應交增值稅 12月收到款 借銀行存款2000 貸應收賬款2000

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快賬用戶3611 追問 2020-12-07 15:23

11月份開票的摘要要怎么呢

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:25

什么單位的什么內容的發票

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快賬用戶3611 追問 2020-12-07 15:26

我們是軟件公司,發票開具內容:信息技術服務*技術服務費

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:26

那就是什么單位的技術服務費開票

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快賬用戶3611 追問 2020-12-07 15:34

好的 等收到款項后摘要寫:開票收入-公司名稱(打款公司名稱)

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:36

你好,收到什么單位技術服務費款

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快賬用戶3611 追問 2020-12-07 15:41

還有一個問題,只要開具專票,不金額多少(季度未超過30W)都是要繳納增值稅的,對吧 其分錄 計提本月營業稅金及附加 借:營業稅金及附加:城市維護建設稅/教育附加稅/地方教育附加稅 貸:應交稅費:城市維護建設稅/教育附加稅/地方教育附加稅

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:43

是的沒錯,是這樣的,不過營業稅金及附加已經改為稅金及附加

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快賬用戶3611 追問 2020-12-07 15:53

根據政策,我們這邊是季度不超過30W是免征教育附加及地方教育附加,那么我在做分錄時直接: 借:營業稅金及附加-城市建設費 貸:應交稅費-城市建設費

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:54

你好增值稅不交,附加稅不用計提

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:55

我馬上要出去了,不同的問題你可以重新發起提問,這樣得到的回復會更快

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你好,11月開票時借應收賬款2000 貸主營業務收入 貸應交稅費--應交增值稅 12月收到款 借銀行存款2000 貸應收賬款2000
2020-12-07
同學你好, 購買稅控設備時 借:管理費用 貸:庫存現金 借:應交稅費-應交增值稅-稅控設備稅費抵減 貸:管理費用(借方負數) 開具發票時: 借:應收帳款 2000 貸:主營業務收入 1980.2 應交稅費-應交增值稅 19.81 繳納增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅19.81 貸:應交稅費-應交增值稅-稅控設備稅費抵減19.81
2021-01-07
同學您好,開票是103,其中稅是3,那抵扣按10抵,還要加7,成本變成93就行
2024-01-06
您好,小規模一般要做應交稅費-應交增值稅;與銷項無關。
2022-04-14
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 注意,小規模納稅人通常不能開具增值稅專用發票,如已開具需確認其合規性。
2024-10-19
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