你好,11月開票時借應收賬款2000 貸主營業務收入 貸應交稅費--應交增值稅 12月收到款 借銀行存款2000 貸應收賬款2000
請問公司是小規模納稅人,收到了一張增值稅專用發票,請問應該怎么處理呢?
小規模納稅人,11.30開具一張增值稅專用發票,金額:2000.00,收到款項時間12.11,請問應該如何做賬
公司為科技型小規模納稅人,2020.11開具一張增值稅專用發票(金額為:1980.2,稅金為:19.81),發票內容為:技術開發服務費。2020.12收到款項(金額:2000),2021年在繳納增值稅時,應交增值稅:19.81用稅控盤維護費做抵減,請問請改如何做賬
小規模建筑公司,稅務局代開增值稅專用發票28700,扣稅294.1,未收到款項,應該如何做賬務處理
小規模納稅人,開了一張專票,發票上稅金是117.78,但是繳稅的時候是117.77元,請問我該如何處理在做賬的時候
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
11月份開票的摘要要怎么呢
什么單位的什么內容的發票
我們是軟件公司,發票開具內容:信息技術服務*技術服務費
那就是什么單位的技術服務費開票
好的 等收到款項后摘要寫:開票收入-公司名稱(打款公司名稱)
你好,收到什么單位技術服務費款
還有一個問題,只要開具專票,不金額多少(季度未超過30W)都是要繳納增值稅的,對吧 其分錄 計提本月營業稅金及附加 借:營業稅金及附加:城市維護建設稅/教育附加稅/地方教育附加稅 貸:應交稅費:城市維護建設稅/教育附加稅/地方教育附加稅
是的沒錯,是這樣的,不過營業稅金及附加已經改為稅金及附加
根據政策,我們這邊是季度不超過30W是免征教育附加及地方教育附加,那么我在做分錄時直接: 借:營業稅金及附加-城市建設費 貸:應交稅費-城市建設費
你好增值稅不交,附加稅不用計提
我馬上要出去了,不同的問題你可以重新發起提問,這樣得到的回復會更快