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去年的收入已開票已報稅但是在今年發票發票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢

2021-12-10 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 22:51

您好。 今年就是 借:銀行存款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 貸:應交稅費增值稅(負數)

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:51

開具了發票借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費增值稅

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:51

銀行存款并沒有發生額哦

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:51

您好。我知道沒有發生,一正一負就抵消了

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:52

去年的收入在今年重新做貸方那不就又要交稅了

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:53

您好,一正一負全部抵消了

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:53

銀行存款做賬不應該根據銀行流水來做嗎?銀行流水上面都沒有這一筆

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:54

比如是您的收入去年是1,那么今年沖銷是—1,讓重開發票1,是不是就是0了

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:55

調整去年的收入不需要用到以前年度損益調整科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:55

好的那么您就 借:主營業務收入 借:應交稅費增值稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:56

您兩筆做一起不就可以了 借:銀行存款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 貸:應交稅費增值稅(負數) 開具了發票借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費增值稅

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:57

如果是調整今年的前幾個月收入是可以用上述分錄,但是他是調整去年的收入哦

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:58

以前年度損益調整是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。以前年度損益調整應在留存收益表(或股東權益表)中予以報告,以稅后凈影響額列示。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:59

重大錯誤更正。而且您這種只是購買方信息填錯導致重開發票,而且您重開發票需要沖紅。這個您清楚么

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:59

意思是不需要用到以前年度損益調整科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:59

您好,是的你不需要。

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 22:59

沖紅了重開的

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齊紅老師 解答 2021-12-10 22:59

而且這與以前年度損益科目 不沾邊

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齊紅老師 解答 2021-12-10 23:00

而且假如您想用這個科目,您知道下一步要干什么么?

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 23:00

好的謝謝老師

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快賬用戶4771 追問 2021-12-10 23:00

要干什么呢

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齊紅老師 解答 2021-12-10 23:02

要調整未分配利潤,要調整應交企業所得稅

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齊紅老師 解答 2021-12-10 23:03

好的請問還有什么可以幫您的

頭像
快賬用戶4771 追問 2021-12-10 23:03

是的 要調整

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齊紅老師 解答 2021-12-10 23:03

這個科目您提問題中不需要用

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-10 23:03

請問還有什么可以幫您的

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您好。 今年就是 借:銀行存款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 貸:應交稅費增值稅(負數)
2021-12-10
同學你好,紅沖再重新開具
2021-12-10
借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費、應交增值稅銷項負數
2022-07-11
你好,你之前賬上做收入沒有申報增值稅???需要去更正之前申報,今年沒有差額不需要再做賬了,
2021-07-06
你好,你的會計分錄是對的
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