學員你好,開出去發票發貨了嗎
老師,我們剛剛發現去年有一張確認收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應該是: 借:預收貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預收貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預付貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 請問現在應該如何訂正?
并沒有付款和收款,只收到了發票和開出去發票!結轉損益后有了主營業務收入 是不是我發票的分錄寫錯了 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交增值稅銷項(這樣寫錯了嗎)
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發票 ,寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業務收入 應稅 。。。(銷售的是音響設備,現目前還沒有收到相關的購買的發票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎)
開普票出去了沒收到款 借:應收賬款 貸 :主營業收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應收賬款 正確寫分錄是不是這樣
你好老師,去年有一張發票金額入錯,導致應收賬款和主營業務收入,銷項稅金額有誤,今年發現直接通過以前年度損益調整對嗎? 原分錄 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交銷項稅13 沖掉分錄 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調整 -100 應交銷項稅 -13 正確分錄 借:應收賬款120 貸:以前年度損益調整 106.19 應交銷項稅13.81 最后再結轉到未分配利潤。這樣對嗎?
請問老師,白色圖片d為啥又是免稅的,老師講解里邊技術轉讓又是按照銷售無形資產?
老師請問農,林,牧,漁項目所得減免征收企業所得稅,那做農產品的是不是
老師好!我單位2024年4月購入了一臺裝載機,首付10萬,以后月份每月按揭付款,計入“其他應收款”,12月份收到發票后前任會計直接計入“管理費用”了,請問2024年企業所得匯算時怎么申報?
老師,你好 想問一下算工資的時候,比如某員工是3月17日正式上班,單休,休了兩天,基本工資2000,怎么計算這個工資比較合理呢, 是2000/31 還是2000 /26
請問老師,企業日常經營沒有簽訂合同的收入要交印花稅嗎?
抵押:不動產和動產都可以抵押 質押:主要適用于動產,不動產一般不能質押。 肖老師說只有不動產才可以抵押,怎么和網上查的不一樣,哪個是對的?
老師購購物卡,銷售費用的哪個明細
老師好 請問我是個體戶 我之前是虧損的,今年第一季度盈利了三萬多 那我不可以彌補以前年度虧損嗎?我要繳納的稅款是740 那我這740不可以是彌補以前的虧損,還得減半交稅的呀?
公司發500的加油卡,工資4500,獎金3000,購物卡1000,需要繳納多少稅費?
一個人的工資4500元,獎金3000元,公司為其交話費200元,發放1200元的超市購物卡,500元的加油卡,這個人需要繳納多少稅?
微信掃碼加老師開通會員
是工程公司 開出去的發票是工程款
老師 我應該怎么寫呢 是不是分錄寫錯了 公司暫時沒有收入和成本的因為都未付款
那就不能計入收入的
掛個應收賬款和應交稅費-代轉銷項
我知道不能記錄 那我分錄要怎么寫才對
借 應收賬款 貸 應交稅費-代轉銷項 這樣子嗎?
是的,只做稅款的,其他先不做