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老師,已經收到對方的工程預付款,但是沒有給對方開發票,應該確認收入嗎?是應該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業務收入—未開票收入 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發票又怎么做

2020-10-30 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 10:24

預收的款項不作為收入,而作為“預收賬款”處理: 借:銀行存款 貸:預收賬款 等結算時,再將其轉為收入: 借:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:預收賬款

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快賬用戶7847 追問 2020-10-30 10:27

確認收入不應該是權責發生制嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:30

您描述的情況,不管是執行《企業會計準則》還是執行施工企業會計制度,都是不符合確認收入和成本的條件的。

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預收的款項不作為收入,而作為“預收賬款”處理: 借:銀行存款 貸:預收賬款 等結算時,再將其轉為收入: 借:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:預收賬款
2020-10-30
你好,一般等到開票以后再這么做賬。
2024-05-20
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
您好,是的,是這樣做分錄的呢
2021-07-27
您好 做相同的紅字分錄沖減 然后根據藍字發票再寫分錄
2021-03-05
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