那咱們這個符合收入確認條件了嗎?
老師,我們開出發票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的。現在是怎么更正呢? 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業務收入
工程完工驗收合格收到工程款應該怎么做賬務處理 之前沒有確認過收入?是不是要先確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 收到款時 借:銀行存款 貸:應收賬款
客戶付款,我們先是收到客戶的錢,然后再開具發票,當月需要再做結轉主營業務收入嗎? 1-收到錢 借:銀行存款 貸:應收賬款 2-開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 還用結轉主營業務收入嗎
收到客戶的預付款,賬務處理借銀行存款,貸預收賬款,開票確認收入的時候,是直接做借預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,還是借應收賬款,然后再預收轉應收?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
符合了的
符合了就是確認收入。借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。
做未開票收入嗎?
是的,沒有開票就做未開票收入。
未開票的稅用哪個科目?是應交稅費-應交增值稅銷項稅額嗎?
和正常開票的科目一樣,一般納稅人就是你這個科目對的。
那再報稅的時候呢?應該怎么填?
填寫在未開票收入那一列里面。
未開發票,也未收到款,但是達到收入確認時點了,是否只需要按剔稅價確認收入即可,待開票的時候才做銷項稅額
符合確認收入條件,沒有開票按無票收入填寫申報,填寫增值稅表。1未開具發票那里。
那賬上也必須要做銷項稅額嗎
是的呀,必須做銷項稅額的。