您好 做相同的紅字分錄沖減 然后根據藍字發票再寫分錄
老師,已經收到對方的工程預付款,但是沒有給對方開發票,應該確認收入嗎?是應該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業務收入—未開票收入 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發票又怎么做
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發票沖未開票收入怎么做賬
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
往期確認未開票收入,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)我現在把票開了賬咋調
老師,無票收入是 借:銀行存款 貸:主營業務收入-未開票 后期開發票了 借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入-已開票 應交稅費-銷項稅,是這樣嗎?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
假如我確認未開票收入是100,后面開票是20,相同的分錄沖減是沖100還是沖20呢
相同的分錄沖減是沖20
沖減之后再做 借:銀行存款20 貸:主營業務收入—已開票收入17.7 應交稅費—銷項稅額2.3 是這個分錄嗎
這樣寫分錄正確的哈
那就是應該把主營業務收入再增加一個核算項目(已開票收入),開了發票的都放入已開票收入里邊?
可以這樣設置二級科目的