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我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數算呢

2021-11-05 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 14:56

計提附加稅時是按2720的基數算

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快賬用戶8588 追問 2021-11-05 15:08

那分錄結轉稅金時還要體現這個減免的嗎?還是不用體現,比方銷項5000,進項2000,減免280,怎么做結轉稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:17

借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)2720 貸應交稅費-未交增值稅2720

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計提附加稅時是按2720的基數算
2021-11-05
同學你好,是以抵減后的2720元為記稅依據
2021-07-01
同學, 這個是減免的增值稅,抵扣的是銷項稅,不直接影響附加稅的。
2022-07-05
您好,是按實際繳納的金額計提
2021-03-24
同學,附加稅就是當期你繳納的增值稅作為計稅基數
2021-04-08
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