您好,這張圖片只是減免情況表,您的公式?jīng)]有問題,需要看主表是否有減免
我看了這個月的增值稅是銷項-進項-加計,可是申報表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實際上這個月的增值稅不應(yīng)該是銷項-進項-加計-減免嗎
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
關(guān)于這個政策,我們在11月申請資料的,現(xiàn)在申報12月的增值稅看到增值稅進項稅減免有金額,就是這個政策一年的累計減免額,請問怎么在賬上體現(xiàn)這個數(shù) ,之前賬上都沒有這個計提的
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉(zhuǎn)一下手給付給他們
去客戶廠里拉產(chǎn)品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發(fā)工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉(zhuǎn)到公戶然后公戶同一發(fā)工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,我這邊怎么做賬,
經(jīng)營范圍是電子元件制造,電子元件批發(fā) 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規(guī)模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業(yè)務(wù)員返點應(yīng)該扣什么稅種,
公戶不發(fā)工資,做到其他應(yīng)付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規(guī)模納稅人兼職報稅,開業(yè)一年左右,業(yè)務(wù)不多,但是最近幾個月發(fā)現(xiàn)有好多支出都是勞務(wù)費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發(fā)票。。現(xiàn)在如果在匯算清繳之前把發(fā)票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發(fā)票的申報,之后只要發(fā)票日期在5月30前就沒事,還是發(fā)票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規(guī)做法是不是老板可以先把款轉(zhuǎn)到公戶,然后公戶發(fā)工資比較好公戶不發(fā)工資,然后做到其他應(yīng)付款老板,這樣是不是有稅務(wù)分險
你看看
您好,應(yīng)納稅額減征額怎么沒有數(shù)字,是不是沒有連接上,是沒有抵減 您看一下附表四保存審核之后主表能否顯示,或者能否輸入減免稅額
這個是之前會計申報的,我沒有辦法改了,這個意思就是說主表少了這個減免稅額,所以總的增值稅額沒有減280是嗎
您好,是的,主表沒有減少上面的減免稅額
那其實這個280相當于沒有申報成功
是的沒有申報成功沒有抵消,后期可以繼續(xù)抵減
哎呀,那我12月的增值稅已經(jīng)申報完了
后期可以繼續(xù)扣減,沒事的,下一次檢查一下就行了
那我2020年不就報了兩次嗎,也沒有關(guān)系嗎
您好,服務(wù)費抵減和加計扣除都是可以延續(xù)的,要不就去稅務(wù)局現(xiàn)場更改
預(yù)繳所得稅利潤是不是可以少填點?
您好,建議正常填報,匯算清繳有差異補稅或者退稅
本年利潤是不是需要按季結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
您好,可以年度結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的。也可以季度、月度結(jié)轉(zhuǎn),工作量問題。
退稅不是很麻煩嗎,我不能少填點利潤嗎
不麻煩,建議正常填寫