同學你好,分錄可以這樣寫的哈 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減額
我看了這個月的增值稅是銷項-進項-加計,可是申報表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現減免啊,實際上這個月的增值稅不應該是銷項-進項-加計-減免嗎
請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數里面就沒有含這個數字,但在賬務處理時這個是計入了收入的啊?總收入就和申報表上的數字不對了。請問怎么弄?
老師:我公司是小規模納稅人,在申報2022年第四季度時,發現收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
老師,您好,是個體戶的,申請了核定征收的,上個季度開了40萬的普通發票,但是現在申報增值稅的時候自動導入數據,這里預繳稅額怎么有金額, 請問需要改掉的嗎?還是說有優惠政策減免的
請問老師,我這有個進項稅加計抵減政策,2022年有享受的,我八月有2500的進項稅,我9月份已經申報完8月份的增值稅了,現在還可以申請2023年度的這個政策嗎?,要是申請下來,還需要重新申報嗎?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
在不建立新科目的前提下,還能怎么做
建議按照上述科目來做,如果沒有的話做在其他收益里也是可以
好的,謝謝老師
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賬上有一個應交稅費-應交增值稅-減免稅額,可以用這個嗎
應交稅費-應交增值稅-減免稅額這個是可以用的哦