同學你好,確定兩個,一個是發(fā)票是否開錯,再一個是如果是申報錯了,那就主動去稅務局寫說明,重新申報。
您好,老師。請教一個問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
2020年3月份小規(guī)模納稅人按稅率3%開具一份增值稅專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣,但是在四月份納稅申報時,不用交到3%的增值稅,那多出來的金額我應該怎么做賬務處理?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,2020年元月份開出一張房屋租賃發(fā)票,票面稅率是5%,是正確的。但賬務處理確按3%做的,納稅申報也是按3%申報的,才發(fā)現(xiàn)的錯誤,怎么辦啊,請教老師!!!
請教老師們一個問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表,也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報,還是按一般納稅人稅率申報?前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師
老師您好!請問小規(guī)模納稅人,租賃,稅率是5%,19年開始就用錯稅率3%,現(xiàn)19年,20年的申報表全更正了,發(fā)票也沖紅重開了,請問賬務要怎么處理?會計分錄要怎么做?
原股東300萬認繳,現(xiàn)153萬轉(zhuǎn)給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發(fā)票,然后b應該付給發(fā)票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關(guān)鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉(zhuǎn)過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業(yè)3個月,還在虧損狀態(tài),還有設備款沒有付完,現(xiàn)在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業(yè)的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業(yè)的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉(zhuǎn)款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業(yè)的盈虧嗎,寫轉(zhuǎn)款的我開個收款收據(jù)寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區(qū)別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉(zhuǎn)到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數(shù)量的訂單,但是我們是一次發(fā)貨的,給客戶開發(fā)票時,需要把每張訂單的數(shù)量分欄寫在一張發(fā)票上嗎,這樣更清晰一點
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費,我們記賬管理費用-業(yè)務招待費,24年收入為0,請問我們業(yè)務招待費可以扣除嗎
事業(yè)單位法人證書單位名稱帶括號內(nèi)容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內(nèi)容的
老師,發(fā)票開的是對的,就是賬務處理做錯了,申報也申報錯了,但是稅務局也未做提示錯誤
公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額在30萬一下
應納稅額沒有超過30萬元,應該是免征增值稅,也要寫說明重新申報嗎?
老師,您在嗎?
同學你好,是的去稅務局修改申報數(shù)據(jù),已經(jīng)發(fā)展有錯的,一定去修改申報。
知道了,老師,那錯誤的賬務怎么處理
錯誤是2020年元月份的,現(xiàn)在是2021年了,老師