這個是根據(jù)你企業(yè)的稅負率來預(yù)算的,就比方說稅負率,3%的預(yù)算收入乘以稅率。
老師,請問問鄭州的所得稅政策,報表利潤負數(shù),還要預(yù)交所得稅嗎,這個預(yù)交數(shù)根據(jù)什么算的
銷售預(yù)算表,生產(chǎn)預(yù)算表,直接材料預(yù)算表,應(yīng)交稅費預(yù)算表咋算
請問老師.預(yù)算表上應(yīng)交稅費的數(shù)咋預(yù)算
請問老師,預(yù)算表的變動數(shù)怎么取數(shù)?
老師想問下,事業(yè)單位預(yù)算和實際執(zhí)行對比表里的年初預(yù)算數(shù)填收入支出決算表里的年初預(yù)算數(shù)還是全年預(yù)算數(shù)?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
老師,我對這個解釋還不太明白
就是你應(yīng)交稅費,你有一個稅負率,用你的收入乘以稅負率,就是預(yù)算的應(yīng)交稅費。