你好 你是在企業所在地申報的嗎 查賬征收的嗎
老師,請問問鄭州的所得稅政策,報表利潤負數,還要預交所得稅嗎,這個預交數根據什么算的
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據匯算清繳調整后的數據報的嗎?所得稅也是根據調整后數據計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據哪個數據報?
20年疫情所得稅申請21年交,21年報表是負數不用交所得稅,但是利潤表顯示所得稅費用有數據之前也沒交這個所得稅現在報表還要改嗎?
請問老師,申報企業所得稅時,利潤總額可以填負數嗎?還是只要是負數就填0.地點河南鄭州
老師這個是我導出的稅務系統里面的利潤表,為什么利潤總額為負數也要計提所得稅呢,公司平常每個月都在預交所得稅,這個預交額度是怎么算的呢
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
這個不清楚,是外賬會計做的
分兩種情況幫忙解釋一下吧,謝謝
查賬征收的,根據利潤繳納 虧損不交 異地建筑工程需要預繳不管盈利還是虧損
不是異地呢
查賬征收的,根據利潤繳納虧損的不交。
她們說代做的每家公司都這么操作,說鄭州就算虧損也得預交所得稅,我就是有點不明白
虧損的怎么繳納的?
除了查賬征收還有什么征收
你好核定征收,根據收入來繳納。
還有個問題,就是我們是施工單位,但資質不夠,掛靠別人,這樣我們按什么行業做賬,
你好 按建筑的來做。
謝謝老師
不用客氣的,應該的。
還有個問題,我們老公動不動注冊公司,用別名注冊多個,有什么弊端嗎
他注冊公司虛開發票嗎?
不是不是,做項目,已經有一個建筑公司但掛靠別人資質,想再注冊一個小規模自己接項目
虛開發票那是違法的事
那這種沒有問題 只是多了一個公司 其他的操作還是正常的
剛問了,這次有一個項目需要開200多萬發票,我們該怎么操作
而且是普票
要開勞務服務費普票
開1%的增值稅發票全額繳納增值稅,沒有減免的。 附加稅6%,印花稅萬分之三/2 所得稅根據利潤。