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Q

老師 我們是建筑單位,9月我們買了2輛小汽車作為公務用車,小汽車的進項稅也抵扣了,請問一下這個增值稅不算當月的稅負嗎?

2021-10-04 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-04 10:54

你好,可以抵扣的,影響稅負。

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快賬用戶4547 追問 2021-10-04 10:56

那我同事說的聽別人說這個固定資產的進項稅如果抵扣的話,當月計算稅負的時候不算這個稅金,那是不是固定資產進項稅抵扣跟正常的進項稅發票一樣的??!計算當月稅負的時候跟平時一樣計算???

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齊紅老師 解答 2021-10-04 10:56

算進去 稅務局算稅負根據實際繳納的增值稅算

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快賬用戶4547 追問 2021-10-04 12:40

好的,知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-04 12:40

不用客氣節日愉快。

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你好,可以抵扣的,影響稅負。
2021-10-04
同學,你好 按照稅務局的要求做
2022-12-12
認證發票環節 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發票,需要先對這張發票進行認證。在認證平臺上,將整張發票進行認證操作,這是確保發票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統的第一步。認證后的發票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數據。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉出額”?部分進行轉出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發票上的稅額按車輛數量比例進行劃分。例如,假設整張發票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。
2024-12-05
您好同學,正在為您計算請稍等
2023-10-15
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