同學,你好 按照稅務局的要求做
老師,我們公司是新成立的建筑公司,現在是小規模納稅人,公司決定買一輛汽車,那開的機動車發票能留到以后公司轉為一般納稅人后再抵扣進項稅嗎
老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發票,我們公司的進項比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?
老師,我有點弄不清楚一般納稅人企業購買一輛汽車,增值稅進項稅可以抵扣銷項稅,增值稅進項稅還可以抵扣企業所得稅嗎?購買汽車的成本是一次抵扣企業所得稅還是要按折舊每年扣除一部分
老師 我們是建筑單位,9月我們買了2輛小汽車作為公務用車,小汽車的進項稅也抵扣了,請問一下這個增值稅不算當月的稅負嗎?
老師,我想問一下我們公司買了一輛保時捷小汽車,有進項票,一般納稅人企業,稅務非認定是個人用車,不讓抵扣咋弄?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
按照稅法規定,確實是公司用車,是可以抵扣進項的呀
同學,你好 如果你不服稅務局的說法,可以向上一級投訴