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老師,我想問一下我們公司買了一輛保時捷小汽車,有進項票,一般納稅人企業,稅務非認定是個人用車,不讓抵扣咋弄?

2022-12-12 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 18:53

同學,你好 按照稅務局的要求做

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快賬用戶5696 追問 2022-12-12 18:54

按照稅法規定,確實是公司用車,是可以抵扣進項的呀

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齊紅老師 解答 2022-12-12 18:55

同學,你好 如果你不服稅務局的說法,可以向上一級投訴

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同學,你好 按照稅務局的要求做
2022-12-12
從2013年8月1日起,就可以抵扣的
2021-08-07
認證發票環節 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發票,需要先對這張發票進行認證。在認證平臺上,將整張發票進行認證操作,這是確保發票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統的第一步。認證后的發票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數據。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉出額”?部分進行轉出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發票上的稅額按車輛數量比例進行劃分。例如,假設整張發票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。
2024-12-05
同學,你好。直接計入固定資產就行
2020-10-26
勤奮的同學您好! 1.進項稅額不可以抵扣企業所得稅 2.購買汽車的成本可以一次性稅前扣除,也可以按照折舊年限4年分期扣除。
2020-11-07
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