你好,你還有其他的發票嗎?最好不要有留底。
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數,所以就產生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
老師,我公司是制造業一般納稅人,1月份銷售15噸包裝紙,銷項25566元進材料進項稅是1萬8千多元,1月份公司購買了一輛汽車,進項稅2萬多。2月份申報時我能一次性把購買汽車的進項都抵扣了嗎?這樣這個月就留抵了,沒有稅負了。麻煩問一下老師這樣會引起稅務預警嗎?
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業務發生,沒有建立賬套,小規模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發票一張20萬,沒有進項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風險嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,1月份開了一張發票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發票,但是之前已抵扣的進項稅額發票跟現在的進項稅發票金額是不一樣的,我把已抵扣發票的成本紅沖了,我現在想把之前抵扣的發票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
外貿訂單下單時間是1月份,3月份貨物報關出口的,4月份平臺扣了這筆訂單的交易服務費的,請問訂單收入應該確認在幾月份,訂單交易服務費的費用會計處理應該放在幾月份?
個人所得稅怎么計算呀?比如說應發工資8549元,扣個稅要扣多少呀?
開發票購買方只有名稱和稅號沒有地址和電話能開嗎
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫忙看一下,我這樣是否增加完全了,有沒漏以前的經營范圍
民間非營利組織,可以設置長期待攤費用科目,產生40.50萬租金發票,通過長期待攤費用科目分攤
老師好,一般非獨立核算的分公司,所得稅是不是總公司匯總申報呢
收到的質量賠償款要開票給對方嗎
老師我們是建筑一般納稅人現在甲方讓我們來3%的發票我們可以開嗎,沒有 勞務資質
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
主要是不清楚今年有沒有退稅留底政策,如果有的話,稅務局不允許有留底的,會要求你做無票收入。
沒有,就銷售了這些,生產15噸包裝紙的原材料進項也得抵扣呀,不能不抵扣吧
你好,你銷售的a產品不一定非得用a產品的發票來抵扣,你可以用B產品的,不是嗎?
購買汽車進項多,平時銷項也不是很多,這個月不留抵,總有留抵的月份
那你看一下今年政策有沒有增量留底退稅,如果以后沒有的話,你就可以有留底。
單一產品,老師怎么辦呢?這些原料材的進項不全部抵扣的話,企業不是吃虧了嗎
好,那你就全部抵扣,留底就可以的,不想交稅的,這沒辦法,你找不到合適的發票,只能留底。
好的,老師,如果沒有政策呢
老師,我說錯了,如果有政策的話怎么辦
如果有政策的話,你看你稅務局通知吧,沒有通知更好,如果有通知的話,你就需要調整,根據你稅務局的要求來。