您好,開發票出去才能把這個留抵稅抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 開未稅金額 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,對方沒有認證,直接把那張發票紅沖了再開藍字發票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我之前開了一張銷項發票,已經跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發票出去,之前的進項發票已經抵扣認證,那我現在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我1月份有張銷項發票要紅沖,然后用另外張進項票開出去,我之前抵扣認證的那張進項發票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認證勾選了,直接抵扣就可以了啊?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,154659.89是未含稅金額嗎?如果是,含稅金額又怎么樣算?。?
您好,,154659.89是未含稅金額,含稅金額154659.89*1.13等于174765.68
就是開這個17萬多的票出去,到時候還需要再交點稅是嗎?
您好,是的哦,按您給的2%部分來交
老師,那也不對呀,按照17.5萬來開票出去,銷項稅為:175000/1.13x0.13=20132.74,留抵稅是8210,20132.74-8210=11922.74啊,這樣不是2個點吧
您好,您上圖不是還有11583.67進項稅嗎
老師,就算我加上上面1萬多的稅額,也不是2%啊,是0.2%了
您好,找到原因了,最上面收入和銷項稅混了 (X*13%-11583.67-8120)/X=2% 未稅金額? X=179124.27 含稅202410.43 驗算(202410.43/1.13*13%-11583.67-8120)/(202410.43/1.13)等于2%
老師,那我這20多萬的票開出去,是不需要再找其他進項票開來了吧,就直接我剛剛發你的那張圖片上的進項來開就可以了嗎?
您好,是的,上面我也驗算過了,就是增值稅負2%
好的,老師這樣的話,那我的成本是不是就會低了呀?
您好,不會呀,增值稅稅負2%是您根據公司毛利率來計算出來的,
那我差不多18萬收入,進項才8萬多呀,再其他的一些費用4萬左右,
老師,有留底稅是不是也要按照2個點的稅負率來交稅的啊
您好,1,這3個數是算利潤,上面我們算的增值稅稅負 2.就是我沒有太明白,為啥有進項一定要把發票開了,不勾選不就好了么
1、如果不開的話,那我紅沖了,我的庫存商品是有余額的,而且我本來也是就是有票要開出去啊,對方公司要票啊,2、老師,我不明白的地方,如果我把這個進項開給其他公司,那我還需要去勾選這張票嗎?因為之前已經抵扣的時候勾選過了
而且也有一點想不明白啊,為啥銷項發票紅沖了,已經抵扣的進項票還可以用啊,不是已經勾選抵扣了嗎?
您好, 2.這個發票已抵扣過,當然不能再抵了 3.不能用,我回看了問題,“其他公司(下面有圖)“我沒注意前面說抵過的,我重新算 (X*13%-8120)/X=2% 未稅金額? X=73909.09 含稅83517.27 驗算(83517.27/1.13*13%-8120)/(83517.27/1.13)等于2%
1,那不能用的話,我紅沖成本的時候,庫存商品是不是會有余額???如果有余額的話,我這個票要怎么樣處理呢?
您好,不是供應商又來了一張發票了么,這個發票要做2個分錄 借:庫存商品? (負)貸:應付(負) 借:主營業務成本(負)? 貸:庫存商品? (負) 沒有余額