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老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,1月份開了一張發票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發票,但是之前已抵扣的進項稅額發票跟現在的進項稅發票金額是不一樣的,我把已抵扣發票的成本紅沖了,我現在想把之前抵扣的發票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?

老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,1月份開了一張發票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發票,但是之前已抵扣的進項稅額發票跟現在的進項稅發票金額是不一樣的,我把已抵扣發票的成本紅沖了,我現在想把之前抵扣的發票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
2024-06-08 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-08 22:19

您好,開發票出去才能把這個留抵稅抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 開未稅金額 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:24

老師,154659.89是未含稅金額嗎?如果是,含稅金額又怎么樣算?。?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:25

您好,,154659.89是未含稅金額,含稅金額154659.89*1.13等于174765.68

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:29

就是開這個17萬多的票出去,到時候還需要再交點稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:31

您好,是的哦,按您給的2%部分來交

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:36

老師,那也不對呀,按照17.5萬來開票出去,銷項稅為:175000/1.13x0.13=20132.74,留抵稅是8210,20132.74-8210=11922.74啊,這樣不是2個點吧

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:38

您好,您上圖不是還有11583.67進項稅嗎

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:42

老師,就算我加上上面1萬多的稅額,也不是2%啊,是0.2%了

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:50

您好,找到原因了,最上面收入和銷項稅混了 (X*13%-11583.67-8120)/X=2% 未稅金額? X=179124.27 含稅202410.43 驗算(202410.43/1.13*13%-11583.67-8120)/(202410.43/1.13)等于2%

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:54

老師,那我這20多萬的票開出去,是不需要再找其他進項票開來了吧,就直接我剛剛發你的那張圖片上的進項來開就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:56

您好,是的,上面我也驗算過了,就是增值稅負2%

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 22:59

好的,老師這樣的話,那我的成本是不是就會低了呀?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:03

您好,不會呀,增值稅稅負2%是您根據公司毛利率來計算出來的,

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 23:06

那我差不多18萬收入,進項才8萬多呀,再其他的一些費用4萬左右,

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 23:08

老師,有留底稅是不是也要按照2個點的稅負率來交稅的啊

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:12

您好,1,這3個數是算利潤,上面我們算的增值稅稅負 2.就是我沒有太明白,為啥有進項一定要把發票開了,不勾選不就好了么

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 23:17

1、如果不開的話,那我紅沖了,我的庫存商品是有余額的,而且我本來也是就是有票要開出去啊,對方公司要票啊,2、老師,我不明白的地方,如果我把這個進項開給其他公司,那我還需要去勾選這張票嗎?因為之前已經抵扣的時候勾選過了

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 23:19

而且也有一點想不明白啊,為啥銷項發票紅沖了,已經抵扣的進項票還可以用啊,不是已經勾選抵扣了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:23

您好, 2.這個發票已抵扣過,當然不能再抵了 3.不能用,我回看了問題,“其他公司(下面有圖)“我沒注意前面說抵過的,我重新算 (X*13%-8120)/X=2% 未稅金額? X=73909.09 含稅83517.27 驗算(83517.27/1.13*13%-8120)/(83517.27/1.13)等于2%

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快賬用戶7730 追問 2024-06-08 23:28

1,那不能用的話,我紅沖成本的時候,庫存商品是不是會有余額???如果有余額的話,我這個票要怎么樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:30

您好,不是供應商又來了一張發票了么,這個發票要做2個分錄 借:庫存商品? (負)貸:應付(負) 借:主營業務成本(負)? 貸:庫存商品? (負) 沒有余額

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您好,開發票出去才能把這個留抵稅抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 開未稅金額 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
2024-06-08
可以的,你已經抵扣了。不需要動的,只要是買來銷售出去允許抵扣的,你不管開哪個項目都可以。你用A的進項可以抵扣B的進項 增值稅不需要分項目抵扣
2024-06-09
您好,金額不一樣,新開發票金額大要交稅的,交差額部分。 不一樣的東西,銷售發票開了紅票,結轉成本的分錄也要紅沖,再按新發票做正常的確認收入和結轉成本分錄
2024-06-08
這個月紅沖后重新開張發票,一正一負,是不需要繳稅的
2024-05-16
您好,申報增值稅沒有特別,附表1是導入的,正減負是導入后的結果, 2.進項需要進行勾選這是取得發票,不是我們銷售開票的事兒
2024-06-08
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