你好,購買方申請紅字信息表后可以開負數發票
老師,我們之前開給客戶的發票可能發票內容不符合,現在稅務局要求購買方做進項轉出,像這種被要求做進項轉出的,如果購買方申請了紅字信息表了,我們能開負數發票嗎?
老師,我們是購買方,我們把專票認證了,后來銷售方讓我們紅沖發票,讓我開紅字信息表,我已經開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認證過的進項需要進項稅轉出嗎?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
老師,想問下,我們是購買方,現在有貨物退回,銷售方要我們開紅字信息表,他們就好給我們開負數發票。但是之前的正數發票我們已經認證了并做了進項轉出,現在還可以針對之前的那張正數發票去紅沖嗎?
老師,我們是銷售方,如果購買方因我們的發票開具內容不對被稅務強制做進項轉出的,這種情況購買方申報表做進項轉出的我們需要做什么賬務處理嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
我的意思是因為購買方是被稅務局強制要求做進項轉出的,這種情況我們銷售方也可以開負數發票,對嗎?
你們開出去的跟實際業務是相符的嗎
如果是因為對方的原因就不能開
是我們的原因,我們是成品油名稱開錯了,所以購買方被查了,稅務局要求購買方做轉出,
那就可以開負數發票然后重新開具正確的
可稅務局就是強制他們做轉出后啊,他們也沒有說讓我們重新開正確的
這個是需要開具負數發票的呢
我知道購買方申請紅字表銷售方都要開負數,但這個情況有點特殊,是被強制的,所以不太確定銷售方能不能開負數發票
可以開的,他們被強制進項稅額轉出也是因為發票內容有誤