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老師,我們是銷售方,如果購買方因我們的發票開具內容不對被稅務強制做進項轉出的,這種情況購買方申報表做進項轉出的我們需要做什么賬務處理嗎?

2024-08-03 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-03 17:39

您好,這個的話,附表二,進項稅轉出,這個是需要填寫的

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快賬用戶8762 追問 2024-08-03 17:40

我們是銷售方啊,就是在購買不開紅字信息表的情況下,我們不需要做對應處理吧

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齊紅老師 解答 2024-08-03 17:43

對,如果購買方法做的話,你們不需要處理

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快賬用戶8762 追問 2024-08-03 17:46

這種被稅務強制的不僅要進項轉出而且如果賣出的結轉成本的也要做相對不能稅前抵扣嗎?沒有結轉還在庫存商品的庫存嗎?還是只管進項稅額的轉出就行了?

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齊紅老師 解答 2024-08-03 17:48

這個的話,我們只管進項稅的轉出,這個就可以的

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快賬用戶8762 追問 2024-08-03 18:04

這個進項轉出是不是只能計入營業外支出不能稅前抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-03 19:10

嗯對,是只能計入營業外支出,這個是

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相關問題討論
您好,這個的話,附表二,進項稅轉出,這個是需要填寫的
2024-08-03
你好,購買方申請紅字信息表后可以開負數發票
2021-09-02
借原材料、庫存商品等負數,貸應付賬款負數、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2025-01-12
你好 對的 紅沖之前的
2021-11-24
是的,就是那樣子的做的
2024-02-26
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