當(dāng)時的分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
老師我們是購買方上個月購買的貨物進(jìn)項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
老師,我們之前開給客戶的發(fā)票可能發(fā)票內(nèi)容不符合,現(xiàn)在稅務(wù)局要求購買方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,像這種被要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,如果購買方申請了紅字信息表了,我們能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我們是購買方,2月份抵扣的進(jìn)項稅,因?qū)Ψ皆?,這個票不能抵扣了,需要補(bǔ)稅,那怎么做會計分錄
我方是購買方,現(xiàn)銷售方因稅務(wù)原因,稅務(wù)局要求之前開具的發(fā)票不能抵扣,我方進(jìn)項轉(zhuǎn)出會計分錄應(yīng)該怎么做
銷售方開具專票地址有誤,但購買方已抵扣認(rèn)證,需重開正確的發(fā)票。購買方需進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
取得發(fā)票時,借:庫存商品應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。