同學你好 這個可以的哦
想問下,去年收到的一張增值稅專用發(fā)票,進項稅已經(jīng)做了抵扣,但這張發(fā)票的款項只支付了一半,現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去,那申請開紅字發(fā)票,可以知開未付款的部分金額嗎?
我們16年收到一張專用發(fā)票,掛在應(yīng)付賬款上一直到現(xiàn)在,現(xiàn)在因為該項目審計審減了,因為這張發(fā)票是按照合同額全額開具的,現(xiàn)在對方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回,請問這樣可以嗎?賬務(wù)處理怎么操作呢?
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發(fā)票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨,進項發(fā)票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發(fā)票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規(guī)流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進來還是股份自己借錢進來比較好?哪個比較合理?風險小
老師,公司是銷售水,現(xiàn)在客戶要給制版費,我公司怎么開發(fā)票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續(xù)一兩年,會有風險嗎?是什么風險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當時沒有計提
企業(yè)匯算清繳審計,資產(chǎn)負債類需要關(guān)注那些事項?
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項,這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項,對應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財務(wù)軟件里帶出來的現(xiàn)金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉(zhuǎn)到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩(wěn)崗補貼的政策具體指什么?
那進項稅轉(zhuǎn)出也只需要轉(zhuǎn)出已支付了的那部分款項的稅金是嗎?
同學你好 進項稅轉(zhuǎn)出也只需要轉(zhuǎn)出已支付了的那部分款項的稅金