你好,如果你三張合計不超過他們開票限額就可以一起開的
請問老師,我作為采購方發生了部分退貨并申請了紅字發票信息表,但是選的是未抵扣狀態,銷售方沒喲給我們開局紅字發票,之前給我們開具的整張藍字發票都被紅沖了,能要求對方給我們重新開具嗎?
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發票涉及了本次退貨,進項發票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發票信息表,并發給供貨單位。他開具紅字發票再給我?我做賬把信息表和紅字發票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規定嗎
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經抵扣了進項稅,現在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發票聯合抵扣聯都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯,等收到銷售方開具的紅字發票后我們跟紅字信息表一起做進項轉出呀
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
沒有規定說一定要每張涉及退貨的發票都分開申請是吧
是的,沒有這個法律依據的
好的呢,謝謝,老師,差進項普票怎么辦啊?
差進項普票是什么意思?
企業開出很多發票,但是沒有進項票抵扣。
那只能繳納增值稅了
好的呢,2018年的時候我們公司(一般納稅人),買了一臺轎車,五萬多,當時已抵扣進項稅,現在想賣給另外一個公司,那我開發票怎么開呢?
你好直接按照銷售車輛開具發票你在稅控盤里找一下
老師,有社保公積金扣繳比例的電子表嗎?
你好,這個我沒有的,您再問問其他老師
好的呢,賣車開專票普票都可以吧?稅率是13個點嗎?
是的 專票普票均可以,稅率13%
老師辛苦了,謝謝您
不客氣祝您學習愉快!