你好? ? 可以的。? 可以紅沖的。 你原來做賬的時候怎么走分錄的。 既然發票都開了? ?怎么沒做 成本或者費用處理的?
想問下,去年收到的一張增值稅專用發票,進項稅已經做了抵扣,但這張發票的款項只支付了一半,現在供應商要求我們把票退回去,那申請開紅字發票,可以知開未付款的部分金額嗎?
我們16年收到一張專用發票,掛在應付賬款上一直到現在,現在因為該項目審計審減了,因為這張發票是按照合同額全額開具的,現在對方要求我們把這張發票沖紅退回,請問這樣可以嗎?賬務處理怎么操作呢?
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師你好,這個月我紅沖了一張22年開具的收入發票,因為他們要用另外一個公司付款,我們有開具了一張相同金額的發票4000元,沖一張以前的開一張現在的相同金額的發票會導致今年的收入少40000元,應該怎么做賬,報稅的話要注意什么,我們是小企業會計準則
你好,我們有個工程項目21.12月份開票按當時工程量計算開的發票,現質保期到了,該項目審減了2.9萬,那我現在是需要紅沖當時開票金額里面的一張發票,然后再按審減后金額(少開2.9萬)的發票來進行操作嗎?或者我就不管他了,對方少付我2.9萬,那2.9萬就一直掛應收賬款可以不?對公司有啥影響不呢?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師好 因為是工程款之前收到發票的時候按發票金額入了在建工程,因為按照合同約定只能付到發票額80%剩余20%一直掛在應付賬款上
現在給他們退這20%的一部分審減值
?你好? ? ? 意思是先付款? ?80% 后面付款20%嗎?? ? ?還是說? 你們這個20% 就不付款了??
后面的20%類似于質保金,質保期滿后付款 到現在還沒滿足付款條件就一直掛在應付賬款上 ,但是當時他們家是按照100%全額開具的發票 現在是審計把他們家合同額審減了 剩余的20%的發票里面對應審減額的發票對方要求退回
?你好? ? ?是的。 掛應付賬款即可;? ?后期 你們? 要支付給對方的。? ? ? 意思這個20萬暫時不開票? ?等著支付了在開票嗎?
額 不是 他們家是已經全額開過來發票我們已經掛賬了
現在就是對方要退回審減金額的發票
發票已經全額入了在建工程和應付賬款
就是不知道推給他們之后我們應該怎么做賬
?你好 那你就紅沖就行了。 意思? ?實際是要按80萬來處理了嘛? 。? ?借在建工程? ?-20萬 貸應付賬款 -20萬??
我換一種方式問吧?♀? 假設16年乙方給甲方開具了金額為10000的專用發票,同時甲方給乙方支付5000元,甲方做賬分錄: 借:在建工程 10000 貸:應付賬款 10000 借:應付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 應付賬款余額5000元,21年甲方要退給乙方2000元的發票,請問甲方怎么做賬?
?你好? ?那你就做賬 :借? ?在建工程 -2000貸應付賬款 -2000? ? 去 紅沖發票? ?然后做紅沖掛賬 分錄??