你好,紅沖的負(fù)數(shù)銷售額(-113,344元)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》**第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”。 -稅額:對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)稅額(-1,122.22元)會(huì)自動(dòng)同步填寫在**第15欄“本期應(yīng)納稅額”**,并需同步調(diào)整附加稅費(fèi)申報(bào)表,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表稅額是負(fù)數(shù),系統(tǒng)不一定會(huì)讓通過申報(bào),如果報(bào)不了,還需要去稅務(wù)大廳處理。
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。只開具了500000元普通發(fā)票,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表填寫在哪一行?
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請(qǐng)問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,一月有對(duì)12 月沖紅,12月免稅,跟本季度開票的稅率不同,請(qǐng)問一下要如何填報(bào)增值稅申報(bào)表呢?一季度收入超過三十萬
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進(jìn)先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會(huì)運(yùn)用