你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
21年買的保險,進項票認證了,入賬借管理費用,應交稅費進項,貸現金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負數,應交稅費進項轉出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發票聯用給對方嗎
5月份購入,借,庫存商品100,應交稅費-應交增值稅-進項稅額13,貸:預付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發票給我們,因為當時品名開錯了。現在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
本月收到一張銷售方開具的負數發票,已經做了會計分錄如下: 借:主要業務成本 負數 -100 借:預付賬款 正數 106 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 6 請問月底,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出科目的余額需要做賬務處理嗎?該怎么做?
上半年公司購買了保險現在要退了,我們已開了紅字信息表給保險公司。當時做的會計分錄如下:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業務成本(負數)應交稅金-進項轉出(正數)貸:應付賬款(負數)
我們公司是一般納稅人企業,上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎?借:主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?