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我們公司是一般納稅人企業,上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎?借:主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數

2022-12-12 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 08:55

你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?

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你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
同學,你好 直接做 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 金額用紅字
2022-12-11
你好,你這個賬務處理還能修改嗎?把這個進項改成應交稅費待認證。
2023-08-04
借應交稅費、應交增值稅進項,借主營業務成本負數。
2023-02-08
同學你好 直接沖減當時的交稅分錄就行了
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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