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想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?

2025-04-21 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-21 17:21

您好,增值稅找一個用得比較多的科目,比如 主營業務成本,這就是以前材料等入賬金額搞錯了, 借:主營業務成本等 貸:應交稅費-未交增值稅 附加稅就沖回,借:稅金及附加(負) 代:應交稅費-應交城建稅等(負)

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您好,增值稅找一個用得比較多的科目,比如 主營業務成本,這就是以前材料等入賬金額搞錯了, 借:主營業務成本等 貸:應交稅費-未交增值稅 附加稅就沖回,借:稅金及附加(負) 代:應交稅費-應交城建稅等(負)
2025-04-21
你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數直接做到了主營業務成本。這個你可以調一下之前會計分錄,區分出來處理
2023-01-31
借,應交增值稅,進項稅額 貸,以前年度損益調整 借,應交增值稅,未交增值稅 貸,應交稅費,進項稅額
2023-01-31
調整應交營業稅余額: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額調整 676.51 貸:應交稅金 - 應交營業稅 676.51 調整留抵稅額轉出錯誤: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 24504.22 應交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應交稅金 - 應交營業稅 676.51
2024-12-06
您好,借以前年度損益調整,貸應交稅費,更正匯算清繳納稅申報表
2022-05-24
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