同學您好,是可以抵減勞務分包的
老師,關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發票就可以抵扣?
求救 ,業務情況如下:我公司分包到一工程項目,分包合同1000萬。項目所在地成都A區,稅務局成都B區。根據2017年文件,大成都范圍內的項目不需要開外經證,我們只需要按收入在B區交稅即可。但是總包單位是重慶的,不屬于成都范圍,他們開具了外經證在成都A區,合同價是8000萬元,但是他們要求我們也在A區預交1000萬的稅,預交率2%。問題1.我們的稅管專員不同意我們預交在項目地2.總包單位說她實際只收了7000萬,又1000給我們了,所以這個1000萬預交需要我們承擔。
老師,假如我們A公司在外地有一個工程項目,現在分包一部分工程給跟我們同一個地方的 B公司,這樣的話,a跟B公司是不是都要預繳稅款?要的話,如果到時A預繳10萬,B預繳8萬,那能不能B預繳的抵減A預繳的,那A就只需要預繳2萬就可以了,這樣可以嗎
老師,比如我們合同簽了100萬,A項目在山西,B項目在河北,金額100萬簽在同一個合同里面,我要怎么去預繳增值稅呢?還有就是合同款,能不能全部都預繳完稅款,后面再按進度開票呢?這樣可以嗎
請問老師,甲公司(裝修公司)承攬裝修工程,本工程為異地工程。合同總金額7萬,裝修地方為AB兩個區縣( A縣區加上B縣區的總裝修款為7萬)。裝修地址不在同一縣區,這樣在簽訂一個合同的情況下,異地預繳預繳稅費是不是不能辦理啊?那是不是就不能在同一合同中不能出現兩個工程地址呢?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
那就是A公司可以只預繳2萬塊對嗎?需要準備什么資料呢
是的,是這樣的,繳稅時需要帶上預繳稅款表,與發包方簽訂的建筑合同原件,與分包方簽訂的分包合同原件及復印件,從分包方取得的發票原件及復印件。還有本人的身份證。
好的,謝謝老師,如果分開交有什么影響嗎?也可以分開交對嗎
分開交,那不就是多叫了嗎