你好,一般營業外收入是不需要交增值稅的,你賬上做了主營業務收入嗎?
因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業外收入(收入減去帳面價值),今稅務打電話說增值稅申報收入大于企業所得稅收入,要求調整企業所得稅報表,請問我該如何處理?
哪些收入不需要繳納增值稅,因為我發現我們公司的所得稅表的營業收入大于增值稅表的銷售額數據。想不明白到底哪些確認了收入又無需報增值稅呢
您好,老師。電子稅務提示企業所得稅營業收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業收入是否等于利潤表的營業收入、增值稅申報表銷售額本年累計數字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業收入不是萬元表示嗎?
請問:加計遞抵減的銷售額確定問題,是以哪個數為準,因為我公司增值稅報表和企業所得稅報表銷售額不一樣,有第二年的租賃收入,企業所得稅按期確認收入了
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師這個月交的費用,沒來發票怎么做賬,能直接下到費用里嗎
請問入職一家剛成立的公司,會計需要做什么準備工作呢?比如需要開通些什么以及準備什么資料
老師,我們給小規模開了三張專票金額4w多,稅額2千多,對方非要我們沖紅重開普票,這個他們不能抵扣,可以做成本票,其他沒有什么影響吧
企業淘寶銷售給個人的產品必需要開票嗎?個人不要發票
老師您好,匯算清繳工資薪金的時候實際金額和稅務金額必須要填寫的跟個稅系統一致嗎
業務宣傳費范圍是哪些
你賬上做了主營業務收入,就應該申報收入,如果不需要需要交增值稅的話,他應該在免稅銷售額里面填寫銷售自產自銷的農產品,可以不交增值稅,出口的業務也不需要交增值稅的。
看來你沒有明白我的意思
你賬上做了收入,但是你的增值稅申報表沒銷售額 不是這個嗎
營業外收入不需要交增值稅,他不需要申報,其他的都需要申報,即使不交稅也得申報。
營業外收入所得稅申報時不會跑進營業收入的
不會的,這個是你們自己填寫,除非人工算錯了。