建議你把固定資產清理在貸方的,做到營業收入里面。
因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業外收入(收入減去帳面價值),今稅務打電話說增值稅申報收入大于企業所得稅收入,要求調整企業所得稅報表,請問我該如何處理?
昨天稅務局給我打電話,說我去年的增值稅申報金額和營業收入申報金額對不上,營業收入金額低了,讓我更正年度企業所得稅申報表,意思是將未確認的收入確認到2021年度去,這樣的話我怎么處理比較合適?(主要會計上我賬目應該怎么調整)
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發票了,沖賬了,因為去年無票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報表有這部分開發票以后的收入。這樣導致增值稅報表的收入高于企業所得稅報表的收入。我在報表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務一般都要求所得稅報表的收入可以大于或等于增值稅報表的收入。
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計入營業外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調增嗎?另外增值稅與企業所得稅申報收入不一致會不會有預警,因為走的是固定資產清理,會計收入是0,增值稅收入是有的。
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
難道不是處置凈收益計入營業外收入,損失計入營業外支出么
如果借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,這個你做了增值稅申報,你的增值稅收入就增加了這個固定資產清理,如果你不做所得稅,它不是還是不一樣嘛,正規的他不需要做收入,他不是為了和增值稅的收入一塊兒統一起來。
處置固定資產稅法上不是要適同銷售申報增值稅么?
我是沒計入所得稅呀
現在是稅務認為增值稅收入與所得稅收入不一樣讓我調
那你跟稅務局那邊兒說明情況就是因為處置固定資產,看她那邊說什么,現在他要求是你們調整,只不過是你的收入增加,你的成本也可以增加。
有別的好的處理方法嗎?
你好,一切都是看你稅務局那邊 你這么修改之后,你的收入成本增加,你的利潤并沒有增加,還是那些不多交稅。