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因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業外收入(收入減去帳面價值),今稅務打電話說增值稅申報收入大于企業所得稅收入,要求調整企業所得稅報表,請問我該如何處理?

2020-08-10 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 20:00

建議你把固定資產清理在貸方的,做到營業收入里面。

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快賬用戶2987 追問 2020-08-10 20:05

難道不是處置凈收益計入營業外收入,損失計入營業外支出么

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:07

如果借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,這個你做了增值稅申報,你的增值稅收入就增加了這個固定資產清理,如果你不做所得稅,它不是還是不一樣嘛,正規的他不需要做收入,他不是為了和增值稅的收入一塊兒統一起來。

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快賬用戶2987 追問 2020-08-10 20:09

處置固定資產稅法上不是要適同銷售申報增值稅么?

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快賬用戶2987 追問 2020-08-10 20:10

我是沒計入所得稅呀

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快賬用戶2987 追問 2020-08-10 20:11

現在是稅務認為增值稅收入與所得稅收入不一樣讓我調

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:12

那你跟稅務局那邊兒說明情況就是因為處置固定資產,看她那邊說什么,現在他要求是你們調整,只不過是你的收入增加,你的成本也可以增加。

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快賬用戶2987 追問 2020-08-10 20:43

有別的好的處理方法嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:46

你好,一切都是看你稅務局那邊 你這么修改之后,你的收入成本增加,你的利潤并沒有增加,還是那些不多交稅。

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建議你把固定資產清理在貸方的,做到營業收入里面。
2020-08-10
不需要 借銀行存款貸固定資產清理這個改成其他業務收入
2024-04-08
同學, 是賣了一臺車導致兩邊收入對不上吧? 按實際情況解釋就可以了。
2021-03-26
您好,您暫估收入的依據是?
2023-04-06
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