借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)應(yīng)該怎么填寫
現(xiàn)在增值稅免稅,我們小規(guī)模納稅人做收入的分錄應(yīng)該怎么寫?
小規(guī)模納稅人免的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
小規(guī)模納稅人,普票增值稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人增值稅低于30萬免增值稅,需要做會計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:營業(yè)外收入 這個會計(jì)分錄摘要應(yīng)該怎么填寫呀
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風(fēng)險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點(diǎn)錢,老板希望表面公平公正,其實(shí)背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項(xiàng)稅額抵減,對嗎
老師,25年中級財管和23年比變化大么?
如果這個題目改成“一般納稅人”,那入賬成本應(yīng)該是101對嗎?
減免稅呢
季末不用交增值稅嗎?
是的 都是普票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
營業(yè)外收入 政府補(bǔ)助嗎?
營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,可以