今年發(fā)工資,在今年申報(bào)個(gè)稅
老師,我想問(wèn)一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒(méi)有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師我公司員工去年就交社保了 然后之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)給申報(bào)個(gè)稅 現(xiàn)在需要補(bǔ)上嗎
老師,我去年每個(gè)月都申報(bào)了工資個(gè)稅,,但有部份工資忘了計(jì)提了,現(xiàn)在工資還沒(méi)發(fā)完,賬務(wù)要怎么處理?
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)2022年個(gè)稅怎么申報(bào),好多員工都走了還要用人家的信息去補(bǔ)申報(bào)了嗎?
老師,有個(gè)員工現(xiàn)在被查個(gè)稅沒(méi)有匯算,現(xiàn)在匯算需要補(bǔ)稅。。去年他確實(shí)沒(méi)有在公司上班,老板把工資給他報(bào)起走了,,現(xiàn)在把該員工去年的工資薪金申報(bào)更正申報(bào):刪除他去年申報(bào)的所有工資,,現(xiàn)在再進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算申報(bào),還需要補(bǔ)繳稅不呢?
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬(wàn),合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬和開發(fā)票呢
請(qǐng)教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫(kù)溫控器1997個(gè),排水管1997個(gè)。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個(gè),溫控器1500個(gè),生產(chǎn)車間耗用排水管10個(gè),期初排水管100個(gè),溫控器200個(gè),期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個(gè)稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺(jué)得一個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點(diǎn)錢,老板希望表面公平公正,其實(shí)背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說(shuō)要分家算利潤(rùn) 請(qǐng)問(wèn)如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項(xiàng)稅額抵減,對(duì)嗎
老師,25年中級(jí)財(cái)管和23年比變化大么?
如果這個(gè)題目改成“一般納稅人”,那入賬成本應(yīng)該是101對(duì)嗎?
那我沒(méi)有計(jì)提的工資也在今年對(duì)不?
那有點(diǎn)多啊,估計(jì)得交稅款了
是的,個(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制方式申報(bào)的
好吧那我給他申報(bào)。交點(diǎn)稅
好的,祝你工作順利!