你好,如果你之前的工資沒有申報就要加在一起
老師 員工個稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協商好個稅由公司出 期間公司都有正??蹎T工的,但是沒有申報,所以個稅APP匯算清繳的時候需要補繳,補繳后員工申請公司退還這筆錢 )
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發現公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
我們公司每月幫員工申報工資代扣個稅都沒有直接在員工每月公司里扣除說是要按年結算一次性在員工工資里扣除(那現在是有員工離職了,公司繳納的個稅應該清算一下在員工當月工資扣除嗎?還是說沒滿一年公司可以自己進行年度匯算清繳退稅)不知道怎么弄了
公司員工發了雙薪,是在一月份發的,老板給自己發的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎?因為都沒有填專項扣除,2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
老師,有個員工現在被查個稅沒有匯算,現在匯算需要補稅。。去年他確實沒有在公司上班,老板把工資給他報起走了,,現在把該員工去年的工資薪金申報更正申報:刪除他去年申報的所有工資,,現在再進行個人所得稅匯算申報,還需要補繳稅不呢?
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
那如果有申報,只是多扣除了,那是不用一起申報個稅是嗎?那不申報的話,這部分金額又計入哪個科目呢?
有申報,只是多扣除了現在就不用重復申報了借應交稅費 貸銀行存款
老師,問你另一個問題,就是出租,或銷售不動產,小規模是不是按照5%開票,一般納稅人按照9%開票?
是的,你的理解是正確的