同學,你好 是的,要一致
老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實際發生額是跟個稅申報系統里的數據一致嗎?
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊
老師,匯算清繳里面的職工薪酬表金額要和個稅里面的金額,和賬金額必須一致嗎?
老師您好,匯算清繳填應付職工薪酬的時候,我能不能把賬載金額和實際金額填寫成一樣的數字,另外我還想問下就是現在填這個數字要跟個稅申報的數字要一樣嗎
匯算清繳的時候填寫工資薪金支出的時候,賬載金額,實際發生額,稅收金額分別怎么寫?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,那我的不一致咋辦,或者說我賬載金額填寫成科目余額表應付職工薪酬貸方,那我實際和稅務金額是不是要按個稅系統的填寫呢
同學,你好 為什么不一樣??理由是什么?
我查一下老師,就是我想問下,就是工資你不管用管理費用,還是制造費用還是成本,是不是賬載金額都按科目余額表應付職工薪酬的貸方余額填寫呢
老師還有一個問題,我剛發現的就是我做工資的時候把應付職工薪酬的二級科目社保寫成了應付職工工資,我能不能直接反結賬進去改掉呢老師
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,我發現我的賬載金額,實發金額,還有稅務金額都不一致,我能不能按實際不一樣的填寫上呢
同學,你好 可以,按照實際情況填寫