同學你好 內銷的部分有專票可以抵扣 但是簡易計稅不能
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發票開的普通發票里面,有的轉內銷,然后在8月份開具了正確的出口發票,13%的出口發票,那我這部分的銷項金額應該怎么進行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉內銷的。
老師,問下就是去年我們是小規模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去
老師,請問你們一下,就是我們公司是一般納稅人賣石頭的,然后那些石頭是我們自已挖的,那出口的石頭是沒有退稅的,沒有退稅那就是視同內銷,我們就按簡易征收3%來交給國家,然后我們也有一部份的進項發票回來,請問我內銷部份按13%的發票開出去的那內銷可以認證抵扣嗎?
你好,老師,我們我貿易型出口退稅企業,在國內購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內購入商品的進項稅吧?然后現在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項