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老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發票開的普通發票里面,有的轉內銷,然后在8月份開具了正確的出口發票,13%的出口發票,那我這部分的銷項金額應該怎么進行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉內銷的。

2020-09-14 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-14 11:44

同學你好 直接按照銷售的申報就行了

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同學你好 直接按照銷售的申報就行了
2020-09-14
同學你好 按照報關單上的出口日期 2.計入五月份可以的
2021-06-08
這個沒有規定必須開出口發票,你看一下你當地稅務局退稅的要求 可以不開發票,做無票收入 這一部分作免稅收入的
2023-06-28
同學你好 直接做內銷的分錄就行了
2021-03-29
同學你好 這個可以抵扣的
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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