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老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?

2022-11-09 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 14:38

同學你好 附表一嗎

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快賬用戶5289 追問 2022-11-09 15:26

增值稅申報主表哈,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:34

同學你好 出口的就是免抵欄

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同學你好 附表一嗎
2022-11-09
同學你好 申報的增值稅收入要和報關的一致
2021-12-24
如果不想退稅就轉內銷,但是不能放免稅欄了,直接確認收入和增值稅銷項稅
2022-10-04
1.進貨憑證信息回退申請與抵扣勾選: 申請進貨憑證信息回退時,需要登錄電子稅務局,選擇相應的功能菜單進行在線申報。具體步驟可能包括新建、錄入相關信息、保存并添加、生成申報數據等。 抵扣勾選通常應在發票開具并經過驗證后進行。確保在合法的時間范圍內完成抵扣勾選, 1.申報更正: 如果發現已申報的數據有誤,可以選擇進行更正申報。更正申報通常需要對后續稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。 選擇最近一期進行更正申報時,請確保按照正確的步驟和規則進行操作,以避免出現更多的問題。 1.增值稅減免申報表-出口免稅填去年的負數收入: 在填寫增值稅減免申報表時,如果涉及到出口免稅的負數收入,需要按照稅務規定進行填寫。注意確保數據的準確性和合法性。 1.進項稅額明細的確認勾選: 進項稅額明細的確認勾選通常應在發票經過驗證并符合抵扣條件后進行。 請注意,在勾選時確保數據的準確性和合法性,避免出現誤勾選或重復勾選的情況。 1.本期銷售情況明細的填寫: 在填寫本期銷售情況明細時,如果涉及到未開具發票的去年確認收入額,需要按照稅務規定進行填寫
2024-05-21
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-11-17
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