同學你好 只要同一批出口的,一張報關單收集齊資料就直接申請
我們是服裝加工企業,有一單服裝出口業務,大部分是內銷業務。出口現已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
你好,老師,我們我貿易型出口退稅企業,在國內購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內購入商品的進項稅吧?然后現在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
我們公司的業務模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產,然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發票,我們公司購入之后用于出口了,現在出口兩批了。但是公司現在改變經營戰略了,現在打算自己購買主要原材料,發給供應商生產,供應商開具加工費發票,我們現在想辦理出口備案,備案成生產型企業,那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產品名稱、功能都一模一樣!
我們公司的業務模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產,然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發票,我們公司購入之后用于出口了,現在出口兩批了。但是公司現在改變經營戰略了,現在打算自己購買主要原材料,發給供應商生產,供應商開具加工費發票,我們現在想辦理出口備案,備案成生產型企業,那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產品名稱、功能都一模一樣!
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業是貿易型出口退稅企業,現在貿易型企業還有最后一筆發票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現在企業已經完全符合生產型出口退稅企業了,只是還沒有去備案轉生產型,然后現在又有一筆要出口報關了,請問老師,我們現在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿易型的退稅成功后趕緊轉生產型出口退稅,轉型成功再按生產退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費是不是需要匯算清繳調整到24年費用里面?怎么填報
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個一金公司承擔和個人承擔部分都由個人承擔,分錄怎么做呀
24年四季度報表有錯,怎么處理啊。能在年報更正嗎
現在4月份,2月個稅沒有申報,怎么補申報2月個稅?
應交稅費負數,要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個季只開了12萬的收入,但是以前的成本這個季過來了,成本做了70萬,這樣就萬了成本倒掛了,不是不不合規,應該怎么做好
機械租賃公司屬于租賃和服務業嗎
客戶是小規模,第一季度沒有開票,只有老板的工資,報表要怎么填?
老師,自建廠房項目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結轉為固定資產的時間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報表有變動,現在我是在年度報表里變為正確報表即可,還是需要再對24年季度報表做更正申報?
沒有,老師,您可能沒太明白我的意思,因為來自不同商家購入材料,舉個例子,三家供應商購入商品,每家進項10萬,出口商品只是這三家的三分之二,那我們出口了申請退稅時這三家供應商的進項30萬全部認證嗎?還是要然后認證呀?因為還有三分之一未出口,還在繼續制作,下一次再出口
貿易型的最好是出口多少發票開多少 不是同一批出口的發票就分開開
可是我們購入材料時都是大批量買的,發票也是開的整個進項,所以沒分開開,那現在該怎么辦呀
同學你好 一張發票只能用一次的
和開票方協商重新開
但是不是經常會有一張發票對應多張報關單,多張報關單對應一張發票的情況嗎?那如果這樣我們一直不出口那不是還不能認證發票了呀?
不能 一張發票不能對應多張報關單 多張發票可以對應一張報關