你好,完工之后你轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果以后再對這一個進(jìn)行修繕的話你計(jì)入長期待攤費(fèi)用或者重新將這個固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為在建工程。完工后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師我問一下自買廠房裝修用的板材面板啥的,入了在建工程之后是轉(zhuǎn)到長期待攤還是固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)怎么搞,因?yàn)橘I來的是工作臺面板
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個分錄怎么寫
通過出讓方式取得土地使用權(quán)時支付的出讓金計(jì)入無形資產(chǎn),后續(xù)在建造過程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開攤銷不計(jì)入,解析有問題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)還是在建工程呢
老師,廠房建設(shè)期間購買的集裝箱,用于建設(shè)期間辦公和工人住宿使用的,已經(jīng)計(jì)入了在建工程。建設(shè)完成后,集裝箱轉(zhuǎn)為公司日常辦公和員工使用,要怎么處理呢?需要從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
在出了結(jié)算審核書以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候,維修房屋發(fā)生的前期費(fèi)用比如審圖費(fèi),項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)還在在建工程該怎么處理?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報(bào)退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計(jì)提的時候就把分紅個稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時候再申報(bào)個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計(jì)扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個人所得稅
如果沒有在竣工那個月結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,是這樣子的,如果你確實(shí)已經(jīng)竣工了,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),那么你就要去更正。
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。