借長期待攤費用貸在建工程。
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
那我們裝修期間購買供應商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分攤,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉固定資產說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調賬,把在建工程轉入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現在生產,這個分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現在已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業嗎?
為什么余額表中主營業務收入的明細總數是正確的,但是導出來的利潤表收入數就不對呢,比賬上的數少50多萬是什么原因
我簡易征收項目,開票含稅7萬,我收到分包發票6萬,我是不是只要交7萬-6萬的增值稅?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,這個邏輯對嗎?
個人開具勞務發票怎么開,在哪里開,電子稅務局能開么,具體路徑
老師,現在還可以發票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務費用借方負數導致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務局查賬的幾率
老師,我們買的國內設備為了出口的,買回來是增資稅專用發票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請問上一年度的抖音賣衣服,當時申報增值稅我已經全部確認為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務費的,現在就是相當于補開票了的,那么請問如何申報增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務費發票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計提或者暫估嗎
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現在是這樣寫的,我的意思是這個長期待攤費用要攤銷吧,攤銷分錄怎么寫
你好,自己的辦公樓借管理費用、辦公費 貸長期待攤費用, 宿舍的借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費貸長期待攤費用。
那廠房呢,怎么寫
廠房的,借制造費用,貸長期待攤費用。
那開始生產了嗎?開始生產了做這個。
去年就生產了
這個攤銷是分幾年攤銷的
正好最近分攤三年的。
你好,最低三三年的。
你好 最低分攤三年的
那就辦公樓金額/36個月,就是每月分攤金額是嗎
對的,是的,是這么做的。
那我是按照開的發票金額來攤還是按照合同金額來攤
按照合同的金額來的。
我們在建工程金額是發票金額,轉的長期待攤費用金額,有些去年發票還沒給開過來,按照合同金額暫估入庫怎么做分錄呢
在建工程的時候沒有暫估嗎?如果沒有的話,借長期待攤費用,貸應付賬款。
在建工程時候沒有暫估,當時是以發票入賬了
上面寫了上面寫了看一下的。
后期這個合同會有結算金額,有變動,如果我先暫估,長期攤銷,后期合同金額改了,會影響后面攤銷嗎
影響到你需要調整。