你好 1;? ? ? 你們租賃回來 做專修的; 這部分? 計入長期待攤費用 ;對的;? 去調整分錄? ?
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業(yè)費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
老師,上午好!我是做內賬。我們工廠廠房是自己租了20年地自己舊廠房改造的。(相當于廠房是我們自己的)但在改造過程發(fā)生的費用沒有取得發(fā)票,外賬那邊是沒有入賬固定資產廠房。但是我做是內賬是有做固定資產廠房。現(xiàn)在問題來了,像環(huán)保工程(有發(fā)票)廠房中車間有改造(無發(fā)票)像這樣的費用,我是做待攤費用還是直接做固定資產好呢?外賬他做了在建工程。我是內賬是做待攤費用。我想問我做待攤費用好還是做在建工程轉固定資產好呢?盼復!
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現(xiàn)在生產,這個分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經生產,之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
分錄我現(xiàn)在都把在建工程轉長期待攤費用了,去年年底也生產了,現(xiàn)在把長期待攤費用進行分攤,之前都是按照發(fā)票入在建工程,我的意思是還有部分的合同還沒有入賬,錢未付,發(fā)票未開,我這個是要把沒有入賬的合同做長期待攤費用,還是等到收到發(fā)票之后再入長期待攤費用
?你好; 1.? 是的;? 到時補下分攤分錄哈 ;現(xiàn)在就轉哦? ?
那我現(xiàn)在還要把之前沒做賬的合同暫估做到長期待攤費用嗎,也沒開票也沒送貨單,他們可能以后給開票給送貨單一起
還是我只把目前有的在建工程轉到長期待攤費用做分攤呢
?你好1; 是的; 調整到長灘里面去; 然后去補 分攤分錄。 是的; 還得做補分攤分錄哦? ?
那我做補攤分錄的話,車間分攤就很多,那這樣分攤的制造費用到產品成本不是很大了嗎
?你好;? ? ? ? 那也是成本的一部分的; 本身就要分攤到成本去哦? ?
我是說如果做到10月補的話,那10月的分攤到產成品上成本不是很高了嗎
?你好;? ? ? 你補做? ? 你這個長期待攤費用? 是好久發(fā)生的 ;? ?我看看走以前年度損調整處理不? ?
我補做的話,這個分錄怎么做,這個建廠購買材料包括施工去年1-10月 發(fā)生
?你好;? 借以前年度損益調整貸長期待攤費用;? 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整??
那我是在建工程余額都先轉到長期待攤費用嗎,再做這個以前年度損益調整
你好; 是的;? ? 對的 ; 就是按這個來做的??