您好,印花稅不用計提,更不用暫估,發生了再做賬
老師,實際工作中,什么科目或者情況用暫估?什么科目或者情況用計提?
請教老師,我估成本或者費用時摘要寫暫估成本或費用可以嗎?
老師,當月計提印花稅按采購合同啊還是按實際外購入庫計提印花稅啊?如果外購暫估入賬的怎么計提?
老師:暫估成本可以跨幾個月或者跨年沖銷嗎?有時間規定嗎?
老師您好,印花稅繳納方面,如果不知道具體金額,賬面暫估一個數的話,是否需要繳納印花稅。第二個問題,如果暫估需要繳納,第三季度多暫估或者少暫估了,第四季度是不是可以補或抵減金額去交印花稅。第三個問題,如果某個公司只有在第三季度有合作,我多暫估,多繳納了,沒辦法在第四季度抵減,該怎么操作。
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
這個月要交10多萬印花稅,還要交所得稅吃力的呀
減半了還有這么多呀
上個月開票3個億?還是兩個億
那沒辦法了,這么多的銷量,只能交稅了