同學(xué)你好,按不含稅金額填在主表第10行就可以;
小規(guī)模納稅人未達到月度未達到10萬元的收入,季度30萬,這個在增值稅申報表申報的時候,是不是填在未達起征點銷售額那一行里面
老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達到起征點,免稅銷售額,未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動產(chǎn)434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅可是銷售不動產(chǎn)是要交稅的
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動產(chǎn)434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動產(chǎn)434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅可是銷售不動產(chǎn)是要交稅的
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實際發(fā)貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個稅手續(xù)費返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請書的是放在管理費用還是財務(wù)費用呢
購買財務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財務(wù)報表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
但是稅額不對而且銷售不動產(chǎn)不免稅
同學(xué)你好, 小規(guī)模納稅人合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,)免增值稅。 銷售額以所有增值稅應(yīng)稅銷售行為(包括銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn))合并計算銷,判斷是否達到免稅標準。 沒 有超過45萬,應(yīng)是免稅的; 如果不動產(chǎn)收入超過45萬,就是需要交稅的;
老師你看填的對嗎
同學(xué)你好,應(yīng)是填第10行中;上面不填;
我上午咨詢的稅務(wù)局說銷售不動產(chǎn)就要交稅
免稅的是3%
同學(xué)你好,應(yīng)不是的;我們都是這樣報的;如果是要交稅,就不會彈出未達起征點這個條件呢;
那應(yīng)該怎么辦
同學(xué)你好,可以問下稅務(wù)這種情況如何申報